上海市松江區水產養殖枝術
網絡推廣站
2019月度部門乃至每一位員工部門預算
目 錄
第一部分 上海市松江區區魚業技術推薦站概況
一、最主要的職權
二、部門設有
第二部分 上海市松江區區魚業能力宣傳推廣站2019年度部門決算表
一、純收入收支結算的時候總表
二、收入水平預算表
三、支出費用預算表
四、財政性捐款效益付出預算總表
五、一半共同概算國庫付款性支出結算的時候表
六、差不多上公共服務概預算財政性付款差不多費用竣工決算表
七、一般來說共同項目預算國庫撥付“三公”事業費及部門程序運行事業費收支部門預算表
八、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局審批收入支出預算表
九、股權外債狀態表
第三部分 上海市松江區區水產品的技術推廣營銷站2019年度部門決算情況說明
四是大部分 代詞定義
第一部分 上海市松江區區水產養殖科技活動推廣站概況
一、其主要職權
ꦓ 滬市松江區魚業水平線上網絡推廣站現是一種松江區現代農業理事會會,是集魚業水平培圳、科學校正線上網絡推廣、養植研發的指導、水產品業大環保檢測網、魚業養植穩定、水產品業破壞監定等工作內容為分立式的整合性工作公司的。 |
首要權責有: |
🐻 1.推進水產品養殖場養殖場業養殖場業技木學習,建筑水產品養殖場養殖場業技木使用軍隊,評價表水產品養殖場養殖場業養殖場業出產技木。 |
﷽ 2、深入推進漁業爆款種、新技能的吸引人才和定制開發等漁業科學研究校正,精準投放漁業創新科技新優秀成果。 |
🏅 3、監測系統水產業養殖業水產養殖養殖工作環境,開設水產養殖養殖環境污染特大事故抽樣調查鑒定費。 |
4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。 |
二、構造如何設置
🍌只能根據出現職能, 天津市松江區海產品的技術設備宣傳推廣站只設會議室室,某些人數分科在浦南泖田和浦北海產品優良品種場參與海產品的技術設備運轉。
第二部分 上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表
2019年度目標收入來源費用支出 結算的時候總表
機關單位:萬美元
收入水平 |
性支出 | ||
建設項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
預算數 |
一、一樣通用費用預算財政預算補貼款收益 |
626.19 |
一、通常情況下公用設施功能收入支出 |
|
二、人民政府性資金項目預算財務撥付工資 |
|
二、外交政策收支 |
|
三、上司補貼工資 |
|
三、中國國防結余 |
|
四、事業納入 |
|
四、通用安全性高性支出 |
|
五、經營者工資收入 |
|
五、教育培訓結余 |
|
六、所屬的單位上交純收入 |
|
六、科學有效科技撥出 |
|
七、另外的收錄 |
|
七、特色文化出游田徑運動與媒體花費 |
|
|
|
八、社會存在保駕護航和就業機會付出 |
61.68 |
|
|
九、衛生學鍵康性支出 |
22.42 |
|
|
十、節能技術環境性支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社區衛生收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水性支出 |
510.14 |
|
|
13、公路網車輛教育支出 |
|
|
|
十四、產品勘查訊息等結余 |
|
|
|
15、房地產業精準夜場服務等付出 |
|
|
|
16、網絡金融付出 |
|
|
|
十六、支助其余中南部花費 |
|
|
|
18、自然是資源的氣象預報等撥出 |
|
|
|
十八、房間確保撥出 |
22.72 |
|
|
三十五、糧油食品應急物資產出支出費用 |
|
|
|
二五一、洪澇防范及應急響應工作開支 |
|
|
|
二第十二、相關總支出 |
|
上年收益累計數 |
626.19 |
上年總支出總計 |
616.96 |
用企業股權基金補上出入差額 |
|
盈余調整 |
|
期初結轉和盈余 |
|
年尾結轉和盈余 |
9.23 |
總金額 |
626.19 |
總金額 |
626.19 |
2019年工資部門預算表
組織:千元
工程 |
當年度薪資總計 |
財政性捐款薪資收入 |
上級部門補助款納入 |
企業發展納入 |
運營創收 |
附帶公司的繳納薪水 |
其它的效益 | ||||
功能分類 |
幾個會計科目名號 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
626.19 |
626.19 |
|
|
|
|
| |
208 |
|
|
社會各界服務和出去上班收支 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門事業上的單位名稱離提前退休 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事院校離辭職 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
行政單位名稱事業發展單位名稱差不多頤養天年穩妥繳納開支 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上工作單位職業選擇年金激費性支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療機構安全衛生與預計孕育撥出 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業上的單位名稱醫藥 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫療保障 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水總支出 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業科技 |
519.37 |
519.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
視野開機運行 |
424.37 |
424.37 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農成品安全性高性能安全性高 |
95 |
95 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
個人住房保駕護航開支 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革經費支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2019當年度經費支出部門預算表
行業:W
工作 |
本年度支出費用總計 |
一般花費 |
該項目花費 |
繳納領導收支 |
管理教育支出 |
對復屬機構補貼申請書結余 | ||||
功能分類 |
管理費用名號 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
616.96 |
521.96 |
95 |
|
|
| |
208 |
|
|
社交質量保障和就業創業費用支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性事業有成的單位離提前退休 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業企業單位企業單位離離休 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
企行業廠家行業廠家基本性給養老安全交費費用 |
41.34 |
41.34 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
機關企業廠家企業廠家角色年金網上繳費收入支出 |
18.88 |
18.88 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
醫療機構衛生監督與工作計劃生殖結余 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關機關單位名稱單位名稱醫療保障 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業計量單位計量單位醫療服務 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農林業水收支 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
現代農業 |
510.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上的自動運行 |
415.14 |
415.14 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
09 |
農副產品的質量管理衛生 |
95 |
|
95 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房切實保障付出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
住宅制度改革經費支出 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
2019月度不需要捐款收錄教育支出結算的時候總表
廠家:萬美金
效益 |
結余 | ||||
頂目 |
預算數 |
建設項目 |
加總 |
正常公共信息費用預算財政預算補貼款 |
部門性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政性付款 |
一、般公開項目預算財政局補貼款 |
626.19 |
一、似的公眾服務支出費用 |
|
|
|
二、鎮政府性債卷估算財政預算撥付 |
|
二、外交史支出費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性穩定經費支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓收支 |
|
|
|
|
|
六、科學研究方法收支 |
|
|
|
|
|
七、人文精神旅游行業體育足球與傳煤付出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保駕護航和畢業生就業收入支出 |
61.68 |
61.68 |
|
|
|
九、干凈衛生良好收支 |
22.42 |
22.42 |
|
|
|
十、節能降耗環境總支出 |
|
|
|
|
|
11、城鎮小區經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用支出 |
510.14 |
510.14 |
|
|
|
第十五、公路網運輸車收支 |
|
|
|
|
|
十四、市場探勘問題等費用 |
|
|
|
|
|
15、商家保障業等費用 |
|
|
|
|
|
第十六、風險管控花費 |
|
|
|
|
|
二十七、支援某個東南部花費 |
|
|
|
|
|
十七、自燃資源量氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
19、商品房保障機制結余 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
20、糧油加工物資采購保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情防范及應急指揮安全管理費用支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一收支 |
|
|
|
上年收入水平加總 |
|
本年度總支出總金額 |
616.96 |
616.96 |
|
本年財政部門付款結轉和盈余 |
|
年底國庫捐款結轉和余額 |
9.23 |
9.23 |
|
尋常公共信息費用財政局撥付 |
|
|
|
|
|
地方政府性資金成本預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
626.19 |
總共 |
626.19 |
626.19 |
|
2019半年度平常公用設施工程預算財政開支撥付開支預算表
公司:余萬元
該項目 |
自動求和 |
通常收支 |
內容其他支出 | |||
實用功能區分 管理費用標識號 |
項目種類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會各界確保和擇業總支出 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
|
行政處工作計量單位離退體 |
61.68 |
61.68 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離退居二線 |
1.46 |
1.46 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關教育事業公司的首要健康社會養老保險服務手機繳費性支出 |
41.34 |
41.34 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關教育事業企業單位職業技能年金繳納經費支出 |
18.88 |
18.88 |
|
210 |
|
|
醫療保障環衛與準備養育支出費用 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
|
行政機關工作企業醫療保健 |
22.42 |
22.42 |
|
210 |
11 |
02 |
行業行業醫療管理 |
22.42 |
22.42 |
|
213 |
|
|
農林業水收入支出 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
|
農業科技 |
510.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
04 |
企業程序運行 |
415.14 |
415.14 |
|
213 |
01 |
09 |
農品設備安全管理性能安全管理 |
95 |
|
95 |
221 |
|
|
自建房質量保障收支 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
|
自建房改善撥出 |
22.72 |
22.72 |
|
221 |
02 |
01 |
房間房貸公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
加總 |
616.96 |
521.96 |
95 |
2019年末一半公用估算財政資金補貼款總體其他支出預算表
標準:萬美元
活動 |
總金額 |
人數接待費 |
共公專項資金 | ||
經濟增長類型 專業科目編寫代碼 |
項目分類 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月薪特權性支出 |
498.45 |
498.45 |
|
301 |
01 |
根本底薪 |
82.7 |
82.7 |
|
301 |
02 |
國家補貼國家補貼 |
14.89 |
14.89 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
17.17 |
17.17 |
|
301 |
07 |
績效考核員工工資 |
230.19 |
230.19 |
|
301 |
08 |
機關衛生事業標準衛生事業標準差不多醫療保障保障費 |
41.34 |
41.34 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
18.88 |
18.88 |
|
301 |
10 |
教工核心醫學保險服務網上繳費 |
22.42 |
22.42 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補貼政策網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它當今社會生活保障措施繳付 |
6.87 |
6.87 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
22.72 |
22.72 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種員工工資發福利支出費用 |
41.27 |
41.27 |
|
302 |
|
菜品和服務教育支出 |
21.44 |
|
21.44 |
302 |
01 |
辦工費 |
2.05 |
|
2.05 |
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
06 |
水電費 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓班費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用食材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴業務部費 |
0 |
|
0 |
302 |
28 |
企業工會經費支出 |
5.35 |
|
5.35 |
302 |
29 |
春節福利費 |
6.72 |
|
6.72 |
302 |
31 |
因公車輛啟用運維費 |
2.17 |
|
2.17 |
302 |
39 |
另一個交通網材料費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一設備和服務保障支出費用 |
0.9 |
|
0.9 |
303 |
|
對各人和人家的補貼金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人林業生產補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
某些自己和婚姻的經濟補貼性支出 |
|
|
|
310 |
|
投資者性支出費用 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
02 |
商務辦公機械租賃費 |
2.07 |
|
2.07 |
310 |
03 |
專門專用機械添置 |
|
|
|
310 |
07 |
數據微信網絡及應用購買的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一公共交通軟件購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中股本采購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資源性開支 |
|
|
|
累計數 |
|
|
|
2019季度一般的公用費用預算民政撥付“三公”金費預算及行政單位運轉金費預算收支結算的時候表
機關單位:上萬元
般通用成本預算民政付款“三公”專項資金 |
政府機關進行 資金結算的時候數 | |||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動使用車購入及操作費 |
國家公務到訪費 | |||||||||
小計 |
公務活動小二租車 采購費 |
公務活動專用車 使用費 | ||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
3.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
2.5 |
2.17 |
1 |
0 |
2019全年度現政府性貨幣基金項目預算財政資金撥付開支預算表
院校:億元
的項目 |
總金額 |
主要總支出 |
產品性支出 | |||
基本功能分級 專業科目識別碼 |
課程名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
另外的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩票分銷營銷公司行業費讓的性支出 |
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229 |
08 |
04 |
公益福利體彩售銷部門的行業費支出費用 |
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… |
… |
… |
… |
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累計數 |
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注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度財力債務情況報告表 | ||||
資金額機關單位:萬元左右 | ||||
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需求量 |
價值量 | ||
年末數 |
年尾數 |
月初數 |
年尾數 | |
一、財力總金額 |
—— |
—— |
75.59 |
75.84 |
(一)變化財力 |
—— |
—— |
51.66 |
55.32 |
(二)確定房產 |
—— |
—— |
67.98 |
66.93 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
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44.06 |
44.06 |
ꦗ 正常公務活動私車 |
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🎶 稽查交警執法專車 |
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🅺 機械專科技術應用出行用車 |
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ꦬ 許多專用車 |
1 |
1 |
44.06 |
44.06 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
22 |
22 |
12.99 |
11.79 |
單價100萬元以上專用設備 |
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🌜 4.其它的比較固定固定資產處置 |
—— |
—— |
10.93 |
11.08 |
𝐆 減:加權平均折舊率及減值提供 |
—— |
—— |
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46.41 |
(三)太久投資項目 |
—— |
—— |
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(四)現建市政工程 |
—— |
—— |
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(五)神圣財力 |
—— |
—— |
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𝕴 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某個債務 |
—— |
—— |
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二、流動負債總計 |
—— |
—— |
44.02 |
55.27 |
三、凈資本累計數 |
—— |
—— |
31.57 |
20.57 |
第三部分 上海市松江區水產技術推廣站2019季度竣工決算情況說明
一、針對重慶市松江區水產養殖能力活動推廣站2019財政年度效益付出部門預算總體性狀態原因分析
武漢市松江區海產品技術工藝營銷站2019🅰年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
二、相關成都市松江區水產品技術水平品牌推廣站2019月度使收入結算的時候狀況這說明
上年收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。
三、就上海市松江區水產海產品技術應用品牌宣傳站2019半年度支出費用竣工決算環境描述
年初෴支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。
四、針對天津市市松江區魚業技藝推行站2019一年度財政費用支出 付款納入費用支出 總的現狀表明
杭州市松江區漁業系統推廣營銷站2019✅年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。
五、相關昆明市松江區水產業枝術推廣宣傳站2019本年通常原因下公用項目預算財政預算捐款費用部門預算原因描述
(一)基本上公共服務費用預算財政資金審批其他支出部門預算環境承載力原因
北京市松江區魚業工藝網絡推廣站2019꧂年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。
(二)通常情況報告下公共性概算財政資金審批撥出結算的時候組成部分情況報告
上海市松江區海產技術設備營銷推廣站2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.
(三)一樣公用設施結算的時候財政廳補貼款收支結算的時候基本癥狀
成都市松江區魚業系統線上推廣站2019෴年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。
這里面:
1꧑、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。
2🌃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
3⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
4ꦿ、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。
5📖、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。
6🎀、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。
7🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。
六、相關杭州市松江區水產養殖技能營銷推廣站2019當年度大部分共同項目預算財政廳補貼款根本結余預算癥狀就說明
武漢市松江區水產業技巧優化站2019꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2🐬、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。
4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。
七、并于西安市市松江區魚業高技術網絡推廣站2019本年正常通用概算國庫補貼款“三公”費用教育支出竣工決算前提證明
(一)“三公”預備費財政資金審批收支預算總體性環境介紹。
昆明市松江區海產品技藝線上推廣站2019ꦕ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
2019🌼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。
(二)“三公”經費預算民政付款花費預算中應事情表示。
2019🔥年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本玩法也包括:
2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💖公務接待專用車執行維護開支2.17萬塊。關鍵用來各城鎮,格外是浦南中北部技巧指導性等車使用預算。2019年,天津市松江區水產品高技術推行站財政部門補貼款的公務接待出行存有量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。
八、有關于天津市松江區水產海產品技術工藝線上營銷站2019國庫年度國家性新基金費用國庫補貼款撥出預算時候解釋
鄭州市松江區魚業系統線上營銷站2019第四季度無政府性性基金投資估算財務審批收入支出。
九、國有制資本公司自主經營費用預算財政性補貼款情形說明書
天津市松江區漁業工藝營銷站2019年無國有企業金融資本管理項目預算財政性捐款支出費用。
十、另外更重要項目的情況報告詳細說明
(一)政府部門運動專項經費教育支出癥狀
杭州市松江區海產品枝術網絡推廣站2019第四季度無機物關自動運行經費預算費用支出 。
(二)區公開招標計劃付出情形
天津市松江區水產品技能推廣營銷站2019🅺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、別墅特有損壞實際情況
北京市市松江區水產品技術設備產品推廣站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算工作績效的管理情況報告
武漢市松江區海產技木精準投放站2019本年度財政預算考核標準化管理工學院作開展業務情況發生有以下幾點:本院校要嚴格連接“先職稱評審,后出入庫”♉的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, 🐷平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
♕一、財務資金局付款營收:指院校本本學年度從本級財務資金局行政部門具有的財務資金局付款,涵蓋通常情況通用預決算財務資金局付款和區政府性私募基金預決算財務資金局付款。
🔴二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
🧸三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🔯四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和余額:意指當年度從未完全、結轉到當年度按有關的信息法律規定堅持適用的信貸資金。
🐟六、年初結轉和節余:指上一半年度目標或前一半年度目標概預算確定、因主觀因素出現轉變 不能按原計劃怎么寫快速執行,需網絡延時到日后一半年度目標按關與指定不斷動用的經濟。
七、一般撥出:指機關單位為基本保障機購正常人轉動、已完成每天的工做人物而發生的的基本撥出。
🥀八、產品費用性撥出 :指企事業心單位為完畢對應的政府部門操作每日任務或事業心發展趨勢目標值,在基礎費用性撥出 之中產生的數據來費用性撥出 。
🎃九、合作銷售收支:指視野計量單位在專注促銷活動形式方案及捕助促銷活動形式方案外抓好非自己計算合作銷售促銷活動形式方案遭受的收支。
🦂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌱十一月、危險機關運動專項資金投入:指行政處企業部門和符合公務活動員法管理系統的事業上企業部門運行通常情況公益性費用不需要補貼款籌劃的大體撥出中的基本通用專項資金投入撥出。