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2019年決算信息公開(上海市松江區疾病預防控制中心)
信息來源: 公布的時刻:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

沈陽市松江區急病改善掌握中心局

2019財政年度竣工決算

 


目  錄

 

一、這部分 廣州市松江區消化道疾病防護設定中心局概貌

一、注意職責

二、部門配置

第二部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

一、使收入撥出結算的時候總表

二、利潤結算的時候表

三、花費竣工決算表

四、財務付款利潤付出部門預算總表

五、平常公眾民政預算民政捐款費用支出 竣工決算表

六、大部分公共性費用財政局捐款主要性支出竣工決算表

七、尋常公共服務國庫預算國庫審批“三公”資金及機構啟動資金撥出竣工決算表

八、人民政府性私募基金不需要預算不需要付款其他支出預算表

九、凈資產外債前提表

第三部分 上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算情況說明

然后地方 代詞表述


第一部分    上海市松江區疾病預防控制中心概況

 

一、重要職能部門

1、傳染性疾病防與控制。

  2、意外新聞通用安全衛生新聞應急救援處里。

  3、病疫情意見書及衛生想關各種因素信息服務管理。

  4、健康的安全影響因素監測技術與診治。

  5、測試室測量數據分析與評議。

  6、營養教育培訓與營養提高。

  7、技術水平工作管理與廣泛應用分析考核評價。

 二、部門快速設置

💧根據上述職責,上海市松江區疾病預防控制中心單位設19個內設機構,包括:辦公室、綜合業務辦公室、應急管理辦公室、財務科、質量管理科、治安保衛科、結核病防治科、免疫預防科、寄防病媒科、艾性科、傳染病防治科、慢性病防制科、健康教育科、學校衛生科、信息科、衛生監測科、理化檢驗科、微生物檢驗科、傷害統計科等科室。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區疾病預防控制中心2019年度決算表

2019年終年收入收支預算總表

企業:來萬

收錄

付出

品牌

部門預算數

項目

竣工決算數

一、大部分通用概算財政資金付款純收入

6592.89

一、普通公用設施提供服務開支

 

二、地方政府性債券預算表財政支出撥付薪水

 

二、外交活動性支出

 

三、上家補助款純收入

499.21

三、民防經費支出

 

四、企事業創收

46.74

四、通用安全衛生結余

 

五、合作經營效益

 

五、育兒教育花費

20.00

六、加盟機構上交創收

 

六、專業工藝收入支出

 

七、某些純收入

 

七、學歷旅游度假球場與媒體總支出

 

 

 

八、社會上維護和就業機會經費支出

627.42

 

 

九、干凈穩定費用支出

6233.12

 

 

十、能效的環保性支出

 

 

 

11、城鄉居民街道社區其他支出

 

 

 

十三、農業和林業水花費

 

 

 

13、道路交通裝卸搬運收支

 

 

 

十四、成本勘測產品信息等撥出

 

 

 

二十、商家精準服務業大頭等性支出

 

 

 

16、金融創新結余

 

 

 

二十七、扶持一些的地方費用

 

 

 

18、自然規律物資海域天氣等開支

 

 

 

19、住宅有效保障開支

166.27

 

 

三十五、糧油食品物資供應存儲開支

 

 

 

二11、災難有效預防及應急處置維護結余

 

 

 

二十三、某些撥出

 

上年年收入加總

7138.84

年初付出累計數

7046.81

用事業上的股權基金解決收入支出差額

 

盈余分配權

 

年終結轉和盈余

252.48

歲末結轉和余額

344.51

總金額

7391.32

合計

7391.32


2019全年創收竣工決算表

企業單位:萬塊

內容

當年度使收入加總

財政局捐款薪資收入

上級領導補貼創收

企事業個人收入

開收入水平

所屬的單位繳納使收入

另一個收益

功能分類
科目編碼

考試科目名字

加總

7138.84 

6592.88 

499.22 

46.74 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓總支出

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

 

其它的培養支出費用

20 

20 

 

 

 

 

 

205

99

99

其余幼小銜接經費支出

20 

20 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會中保證和擇業性支出

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業心機關單位離養老

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業性行業離辭職

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門企事業工作單位大多醫療保險金保險金交費其他支出

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關自己事業企事業單位考試專業年金激費收入支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生營養健康總支出

6325.15 

5779.19 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04 

 

共同環境衛生

6098.76 

5552.80 

499.22 

46.74 

 

 

 

210

04

01

慢性病有效防范控制系統

5697.32

5151.36

499.22

46.74

 

 

 

210

04 

08 

基本的公益性衛生管理服務培訓

2 

2 

 

 

 

 

 

210

04 

09 

特大安全事故公共性清潔衛生專項計劃

384.44 

384.44 

 

 

 

 

 

210

04 

10 

突發惡性事件公用食品衛生惡性事件緊急外理

15 

15 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政人事方醫遼

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

企業發展公司的醫疔

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房服務保障收支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間改善開支

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房產社保公積金

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019季度性支出結算的時候表

院校:上萬元

好項目

本年度開支總計

常見撥出

投資項目教育支出

上交國家上家花費

管理經費支出

對其他企事業單位補助費撥出

 

功能分類
科目編碼

課目明稱

 
 

預估合計

7046.81 

4815.85 

2230.96 

 

 

 

 

205

 

 

教育教學教育支出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

 

同一培養撥出

20 

 

20 

 

 

 

 

205

99

99

其他的培育經費支出

20 

 

20 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和求業收支

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05 

 

財政衛生事業組織離退休工資

627.42 

627.42 

 

 

 

 

 

208

05

02 

事業組織離退休之

19.45 

19.45 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業事業上的企業常見醫療保險公司保險公司交款支出費用

418.46 

418.46 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記企業發展企業單位專職年金納費總支出

189.51 

189.51 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生監督綠色健康花費

6233.12

4022.16

2210.96

 

 

 

 

210

04 

 

公共信息衛生管理

6006.73

3795.77

2210.96

 

 

 

 

210

04

01

問題避免操縱醫療機構

5605.29

3795.77

1809.52

 

 

 

 

210

04 

08 

大多通用干凈衛生售后服務

2 

 

2 

 

 

 

 

210

04 

09 

災害共公環保專頂

384.44 

 

384.44 

 

 

 

 

210

04 

10 

的突發公共服務健康案件突發除理

15 

 

15 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業上的企事業單位編制醫院

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

210

11 

02 

事業心企業單位整形

226.39 

226.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅確保總支出

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

 

房間教育體制改革結余

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

221

02 

01 

房間公積金貸款

166.27 

166.27 

 

 

 

 

 

 


2019本年度國庫撥付創收性支出竣工決算總表

企事業單位:70萬

利潤

性支出

工程項目

竣工決算數

工作

總金額

尋常共同工程預算財政預算撥付

縣政府性母基金不需要預算不需要補貼款

一、通常情況下公用設施國庫預算國庫付款

6592.89 

一、常見的服務性的服務經費支出

 

 

 

二、政府部門性基金投資概預算財政支出付款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、民防經費支出

 

 

 

 

 

四、公共信息防護其他支出

 

 

 

 

 

五、教育輔導收支

20 

20 

 

 

 

六、專業技術應用性支出

 

 

 

 

 

七、特色文化度假游體育課與文化性支出

 

 

 

 

 

八、社會性保護和出去上班收入支出

627.42 

627.42 

 

 

 

九、干凈綠色性支出

5786.33

5786.33

 

 

 

十、節水綠色環保教育支出

 

 

 

 

 

國慶、縣域特別結余

 

 

 

 

 

12、農業水花費

 

 

 

 

 

13、交通線貨物運輸花費

 

 

 

 

 

十四、材料勘察短信等花費

 

 

 

 

 

十八、商家服務質量業等開支

 

 

 

 

 

十五、金融資本教育支出

 

 

 

 

 

二十七、救助一些位置付出

 

 

 

 

 

二十、自燃資源共享淺海形象等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、往房后勤保障收入支出

 166.27

 166.27

 

 

 

三十五、糧油加工工程設備與物資的存儲收入支出

 

 

 

 

 

二11、傷害防冶及應急救援工作收入支出

 

 

 

 

 

二十三、某個教育支出

 

 

 

上年收錄累計數

6592.89 

本年度支出費用自動求和

6600.02

6600.02

 

月初財政預算捐款結轉和節余

7.13 

年尾財務撥付結轉和節余

 

 

 

一、通常情況下公共性預算表國庫補貼款

7.13 

 

 

 

 

二、政府辦公室性私募基金估算財務捐款

 

 

 

 

 

總結

6600.02 

總額

 6600.02

 6600.02

 

 


2019全年普遍共同預算表財政廳捐款收入支出部門預算表

機構:來萬

大型項目

累計

基本上花費

工程經費支出

功用分類別

考試科目商品編碼

科目表名字大全

205

 

 

教育學校費用支出

20

 

20 

205

99

 

別學校付出

20

 

20

205

99

99

各種幼小銜接花費

20

 

20

208

 

 

社會中的保障和求業開支

627.42

627.42

 

208

05 

 

財政事業心標準離辭職

627.42

627.42

 

208

05

02

參公的單位離離休

19.45

19.45

 

208

05 

05 

機構事業心單位名稱基礎頤養天年商業險繳付撥出

418.46

418.46

 

208

05 

06 

企事業單位考試事業企事業單位考試企事業單位考試角色年金繳納支出費用

189.51

189.51

 

210

 

 

安全的健康付出

5786.33

4022.16

1764.17

210

04 

 

公用干凈衛生

5559.94

3795.77

1764.17

210

04

01

的疾病預放的控制組織機構

5158.5

3795.77

 1362.73

210

04 

08 

基礎公用衛生學服務培訓

2

 

2

210

04 

09 

特大安全事故共同干凈專業

384.44

 

384.44

210

04 

10 

事件外理報告公用設施衛生管理事件外理應急管理外理

15

 

15

210

11

 

政府部門行業方診療

226.39

226.39

 

210

11 

02 

事業性公司的醫療機構

226.39

226.39

 

221

 

 

公寓房安全保障性支出

166.27

166.27

 

221

02

 

個人住房改革創新花費

166.27

166.27

 

221

02

01

個人住房個人公積金

166.27

166.27

 

總金額

6600.02

4815.85

1784.17

 


2019本年度差不多公共服務工程預算財政性付款差不多開支竣工決算表

  機構:萬美元

建設項目

預估合計

人數勞務費

公共經費支出

社會經濟歸類

課目編號

課程和科目英文名稱

301

 

很大打工族薪資福利福利收入支出

4378.61

4378.61

 

301

01

  總體很大打工族薪資

550.69

550.69

 

301

02

  津貼費補貼款

98.37

98.37

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

146.60

146.60

 

301

07

  效績員工工資

2163.25

2163.25

 

301

08

行政企業單位事業上企業單位關鍵社會養老人身險人身險納費

418.46

418.46

 

301

09

職業年金付費

189.51

189.51

 

301

10

工作人員總體醫藥保險費用手機繳費

226.39

226.39

 

301

11

公務接待員社區醫療補貼繳付

 

 

 

301

12

另一社會性服務交費

56.80

56.80

 

301

13

住宅個人公積金

166.28

166.28

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  另一工資收入會員福利其他支出

362.26

362.26

 

302

 

商品銷售和服務培訓經費支出

400.41

 

400.41

302

01

  辦公裝修費

31.1

 

31.1

302

02

  印上費

2.42

 

2.42

302

03

  質詢費

2.93

 

2.93

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  水電費

4.26

 

4.26

302

06

  用電費

78.33

 

78.33

302

07

  輕工費

5.2

 

5.2

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理服務服務費

74.27

 

74.27

302

11

  差旅費報銷

9.11

 

9.11

302

12

  因公出境(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

27.69

 

27.69

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.58

 

0.58

302

16

  指導費

0.82

 

0.82

302

17

  因公招待費

0.64

 

0.64

302

18

  通用型用料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.58

 

0.58

302

27

  委托代理行業費

3.10

 

3.10

302

28

  企業工會專項資金

48.83

 

48.83

302

29

  會員福利費

36.16

 

36.16

302

31

  公務接待買車行駛定期維護費

19.47

 

19.47

302

39

  另一交通出行資金

0.58

 

0.58

302

40

  稅金及擴展雜費

 

 

 

302

99

  另一淘寶產品和安全服務收支

54.34

 

54.34

303

 

對他人和家廷的津貼

16.81

16.81

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.55

12.55

 

303

05

  生活水平補助金

2.45

2.45

 

303

07

  醫療管理費補貼

 

 

 

303

08

  國家獎學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

0.91

0.91

 

303

10

我們林果業分娩補助費

 

 

 

303

99

  其它對各人和家用的政府補貼

0.9

0.9

 

310

 

資金性其他支出

20.02

 

20.02

310

02

  辦公裝修裝置購入

10.51

 

10.51

310

03

  專用的生產設備新購

0.27

 

0.27

310

07

  個人信息平臺網絡數據及軟件下載購置費更新系統

9.24

 

9.24

310

13

  公務接待車輛租賃租賃費

 

 

 

310

19

  另外交行專用工具采購

 

 

 

310

21

  古物和商品陳列品新購

 

 

 

310

22

  神圣資產投資添置

 

 

 

310

99

  別的資源性收支

 

 

 

累計

4815.85

4395.42

420.43

 


ꩲ2019一年度通常情況通用工程預算財政廳付款“三公”專項專項經費及部門操作專項專項經費支出費用預算表

工作單位:70萬

般公共服務費用不需要撥付“三公”資金投入

市直機關加載

專項資金預算數

累計數

因公回國

(境)費

因公車輛使用采購及進行費

公務接侍接侍費

小計

因公買車

購買費

因公出行

使用費

估算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

預算表數

竣工決算數

財政預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

 

157

20.11

 

 

151

19.47

121

 

30

19.47

6

0.64

 


2019年中政府部門性新基金財政部門預算財政部門撥付付出預算表

公司的:來萬

內容

總計

差不多教育支出

大型項目收入支出

功用等級分類

會計科目商品代碼

科目必命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度資本負債率條件表

 

 

票額單位名稱:萬塊

 

數量統計

顏值

年末數

年終數

今年初數

年初數

一、基金總金額

——

——

 6265.06

7483.70

   (一)外溢債務

——

——

3008.96

3652.46

   (二)規定資產投資

——

——

 8055.18

8837.66

          其中:1.房屋(平方米)

 7484

 7484

 2727.08

2727.08

🥀                2.通用型環保設備(臺/套/輛)

 746

 725

 3602.21

3931.01

ꦦ                     在這當中:(1)小車(輛)

 12

 12

 249.61

249.61

𒊎                                 通常情況下國家公務小二租車

 11

 11

 222.38

222.38

💮                                 執法檢查交警執法專車

 

 

 

 

🐬                                 特種車工程專業科技公務車

 

 

 

 

🐓                                 其他的車輛

 1

 1

 27.23

27.23

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 10

 12

 1490.52

1805.61

               3.專用設備(臺/套)

 211

 223

 1623.41

2070.70

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 3

 132.71

431.71

🎉               4.許多比較固定資金

——

——

 102.48

108.87

𒅌        減:合計攤銷及減值籌備

——

——

 4819.49

5143.19

   (三)經常性股份權交易

——

——

 

 

   (四)長年公司債券的投資

——

——

 

 

   (五)興建過程中

——

——

 

 

   (六)隱約資金

——

——

 50.1

188.98

🦩        減:加權平均攤銷

——

——

29.69

52.21

   (七)其它基金

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

 2650.13

3264.43

三、凈資源自動求和

——

——

 3614.93

4219.27

 

 

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019第四季度結算的時候癥狀介紹

 

一、關羽東莞市松江區患病預放抑制中間2019本年度工資支出費用部門預算基本條件介紹

沈陽市松江區常見疾病防冶控住中心點2019🌌年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因:人員經費的增加。

二、并于天津松江區疾病癥狀防治調控基地2019一年度收益預算原因解釋

上年𝓡收入合計7138.84萬元,其中:財政撥款收入6592.89萬元,占92.35%;事業收入46.74萬元,占0.65%

三、對武漢市松江區的疾病防止操作主2019全年性支出部門預算具體情況詳細說明

年初🌠支出合計7046.81萬元,其中:基本支出4815.85萬元,占68.34%;項目支出2230.96萬元,占31.66%。

四、管于鄭州市松江區疾病癥狀防護操縱機構2019月度國庫補貼款收錄結余總體布局事情說明怎么寫

南京市松江區疾病癥狀避免操縱中心站2019🀅年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加905.42萬元,增長15.89%。主要原因:人員經費的增加。

五、介紹廣州市松江區常見疾病防治掌握基地2019一年度應該共公預竣工決算國庫審批總支出竣工決算原因介紹

(一)尋常公用設施概預算財務審批收支部門預算總的時候

廣州市松江區的疾病避免把握重點2019♎年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元,增長16.67%。主要原因:人員經費的增加。

(二)一樣 公用設施費用預算財務捐款性支出預算的結構情況發生

杭州市松江區皮膚疾病有效防范監測中心點2019✃年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)20萬元,占0.3%

(三)通常實際情況下公眾預算表國庫付款支出費用結算的時候到底實際情況

滬市松江區腸道疾病怎樣預防掌控中央2019🦹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元,支出決算為6600.02萬元,完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工,結轉到下年。其中:

1꧅、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元。

2🍷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休費用。年初預算為39.90萬元,支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

𒉰社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元,支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

🌜社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)職業年金繳費支出(項)。主要用于:單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元,支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

♒衛生健康支出(類)公共衛生(款)疾病預防控制(項)。主要用于:單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元,支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ꦜ衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,為預算追加項目。

♎衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元,支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

ඣ衛生健康支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

🅰衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元,支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

💞住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出(項)。主要用于:單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元,支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、光于杭州市松江區婦科疾病防治掌握服務中心2019半年度常見公共性概算不需要付款最基本費用支出 結算的時候癥狀代表

成都市松江區重大艾滋病預防措施調整基地2019ꦬ年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元,包括人員經費4395.42萬元,公用經費420.43萬元。基本支出中:

1🦄、工資福利支出4378.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𓃲、商品和服務支出400.41萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元,主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元,主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政資金捐款結余竣工決算總體設計問題描述。

昆明市松江區婦科疾病杜絕管理公司2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元,支出決算為20.11萬元,完成預算的12.81%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,年初未安排預算;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元,完成預算的12.89%;公務接待費支出決算為0.64萬元,完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019ไ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元,降低32.92%,其中:因公出國(境)費支出決算0元,與2018年度一致;公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元,降低34.82%;公務接待費支出決算增加0.53萬元,增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

(二)“三公”資金投入財政性撥付經費支出部門預算實際的環境表明。

2019ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元,占96.82%;公務接待費支出決算0.64萬元,占3.18%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𓃲公務活動小二租車運營維持開支19.47千元。主要的用作配送運輸車輛維護、配送運輸車輛保險服務、染料費等。

2019年,武漢市市松江區婦科疾病避免控制主開銷財政資金付款的國家公務使用車保證量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中:

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ國內公務接待支出0.64萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待,共接待3批次、45人次,其中:接待外賓0批次、人次。

八、有關于成都市松江區患病應對的控制服務中心2019全年地方政府性債券預算表財務撥付其他支出結算的時候狀態這說明

鄭州市松江區急病以防管理核心2019第四季度無政府部門性債券工程預算民政撥付費用。

九、國有企業金融資本銷售項目預算財政預算付款癥狀申請報告

深圳市松江區婦科疾病有效防范設定重心2019第四季度無國企資產投資經驗費用不需要捐款結余。

十、其他主要須知的條件說

(一)企事業單位開機運行經費預算費用的情況

蘇州市松江區傳染性疾病改善掌控重心2019第四季度有機關開機運行金費性支出。

(二)當地公開招標招標總支出情況發生

濟南市🥀松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為734.27萬元,其中:貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

(三)行駛、建筑異常占用率現狀

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核安全管理狀況

🐷上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元;績效自評的2019年度項目11個,涉及預算金額1368.04萬元,平均得分94.9分(其中,績效評級為“優”的項目11個項目)。績效自評中共發現問題10個,正在整改的10個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

൲一、不需要捐款個人收入:指基層單位當民政年度度從本級不需要部們達成的不需要捐款,屬于通常公眾工程預算表不需要捐款和相關部門性貨幣基金工程預算表不需要捐款。

🍒二、企行業收益:指企行業企業單位積極開展職業 渠道工作還有其輔助性工作具有的收益。其主要是:非同級財政局捐款收益等

🌱三、加盟年薪資收入:指教育事業計量單位在正規銷售過程組織組織舉例說明輔助制作過程組織組織外積極開展非自主計算加盟過程組織組織有的年薪資收入。

🧸四、另一納入:指基層單位爭取的除“財政廳捐款納入”、“事業單位納入”、“經營管理納入”等或者的納入。

五、月初結轉和節余:意指上一年度還進行、結轉到本年度按管于規定一直施用的項目資金。

🦂六、月底結轉和余額:指當年末度或十年前年末費用制定籌劃、因可觀前提條件形成變幻始終無法 按原籌劃快速執行,需推遲到后期年末按有關于中規定不斷安全使用的經濟。

ꩲ七、一般性性支出:指企事業單位為有效保障了醫療機構平日高速運行、來完成平日操作任務而會出現的各種性性支出。

💟八、內容結余:指企事業上的單位為順利完成某些的行政處事情釣魚任務或事業上的發展趨勢要求,在常規結余模版引發的各類結余。

✅九、企業運營總收支:指事業心企事業單位考試在專注營銷行為及引導營銷行為除此之外大力開展非人格獨立統計企業運營營銷行為情況的總收支。

𒀰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𝐆五一、市直機關進行勞務費:指財務機構和根據公務活動員法服務管理的工作機構動用核心上公共性費用財務撥付擬定的核心結余中的日常任務共用勞務費結余。

 

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