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2018年度部門決算公開(上海市松江區醫學交流中心)
信息來源: 披露的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區醫美交流電核心

2018年度目標崗位結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一是位置 武漢市松江區生物學交流活動重點慨況

一、基本職責

二、崗位部門預算單位名稱產生

第二部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表

一、凈收入開支部門預算總表

二、盈利竣工決算表

三、性支出部門預算表

四、財政部門撥付收錄經費支出結算的時候總表

五、通常公用設施費用預算財政預算捐款經費支出預算表

六、常見共同概算民政付款核心開支部門預算表

七、似的公眾項目預算民政捐款“三公”專項資金及國家機關程序運行專項資金性支出竣工決算表

八、政府性性股權基金概算民政付款付出結算的時候表

九、基金資產負債情形表

第三部分 上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算情況說明

第六部件 形容詞講解

 


第一部分    上海市松江區醫學交流中心概況

 

一、  主要是職能部門:

𝓰醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。

 

二、醫療機構設備

2002年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。

共設副主任室(文秘長室)、就長室、辦工室(辦工室、鑒別辦工室)、財務部室。

 

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區醫學交流中心2018年度部門決算表

2018全年薪資收入撥出預算總表

基層單位:來萬

收錄

費用

工作

結算的時候數

活動

竣工決算數

一、財政部門補貼款創收

553.74

一、一樣公用設施服務項目收入支出

 

  各舉:相關部門性投資基金預算表財政性審批

 

二、外交關系教育支出

 

二、上一級補貼金工資收入

 

三、中國國防結余

 

三、人事創收

 

四、公共性平安結余

 

四、生產效益

 

五、學校總支出

229.24

五、其他企業單位繳納純收入

 

六、科學課技術設備其他支出

 

六、其余收入水平

 

七、藝術體育足球與山東新農商軟件科技有限公司總支出

 

 

 

八、的社會質量保障和就業創業開支

40.58

 

 

九、社區醫療安全衛生與工作規劃生小孩開支

275.20

 

 

十、節能減排環保節能經費支出

 

 

 

國慶、城鎮街道教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

第十五、道路貨運費用支出

 

 

 

十四、影視資源勘察消息等經費支出

 

 

 

十四、服務的業服務的業等其他支出

 

 

 

16、金融資本費用

 

 

 

十二、支助另一地域總支出

 

 

 

二十、國土資源海洋環境氣象條件等撥出

 

 

 

第十九、居住房切實保障撥出

9.23

 

 

三十、調味品工程材料保障總支出

 

 

 

二國慶、相關收入支出

 

當年度收入水平合計數

553.74

上年性支出合計數

554.25

用企業基金投資補回收入支出表差額

 

盈余分配原則

 

今年初結轉和節余

57.46

年底結轉和余額

56.94

累計

611.19

總共

611.19


2018第四季度營收預算表

單位名稱:多萬元

項目流程

本年度收入水平總金額

國庫撥付薪水

上家補助款純收入

事業上的個人收入

經營的創收

附屬公司繳納創收

任何個人收入

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

累計數

553.74 

533.74 

 

 

 

 

 

205

 

 

幼教費用支出

229.21 

229.21 

 

 

 

 

 

205

08

 

出國技能培訓及技能培訓

229.21 

229.21 

 

 

 

 

 

205

08

03

指導總支出

229.21 

229.21 

 

 

 

 

 

205

99

 

別的教導結余

 

 

 

 

 

 

 

205

99

99

其他的學校費用

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界保駕護航和專業教育性支出

40.58 

40.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業心標準離辭職

40.58

40.58

 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成機構離退居二線

0.76

0.76

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關行業組織一般關于養老地產養老商業保險付款撥出

29.01 

29.01 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記視野機構行業年金繳付費用支出

10.81

10.81

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健食品衛生與計劃表計劃生育工作結余

274.72

274.72

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的政府部門醫療設備

12.84

12.84

 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展行業醫療保健

12.84

12.84

 

 

 

 

 

210

99

 

另一醫藥衛生間與準備二孩費用

261.88

261.88

 

 

 

 

 

210

99

01

另外醫藥公共衛生與記劃計劃生育工作性支出

261.88

261.88

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅安全保障開支

9.23 

9.23 

 

 

 

 

 

221

02 

… 

公寓房收入分配改革收入支出

9.23 

9.23 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅住房基金

9.23

9.23

 

 

 

 

 

 


2018季度教育支出竣工決算表

計量單位:萬的大寫

頂目

本年度其他支出自動求和

總體開支

樓盤收支

上交國家上級領導性支出

經營管理收支

對復屬工作單位補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

科目必品牌

累計

554.25 

227.44 

326.82 

 

 

 

205

 

 

教育培訓費用

229.24 

 

229.24 

 

 

 

205

08

 

自修及培養

229.21 

 

229.21 

 

 

 

205

08

03

專業培訓支出費用

229.21 

 

229.21 

 

 

 

205

99

 

另一個學校經費支出

0.03

 

0.03

 

 

 

205

99

99

另外的文化教育費用支出

0.03

 

0.03

 

 

 

208

 

 

中國社會有效保障了和就業前景付出

40.58 

40.58 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業政府部門離養老金

40.58

40.58

 

 

 

 

208

05

02

創業基層單位離提前退休

0.76

0.76

 

 

 

 

208

05 

05 

行政公司事業公司基本性頤養天年保險費用激費結余

29.01

29.01

 

 

 

 

208

05

06

部門事業上方職業角色年金手機繳費經費支出

10.81

10.81

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療學與記劃生二胎費用

275.20

177.62

97.58

 

 

 

210

11

 

政府部門人事單位名稱治療

12.84

12.84

 

 

 

 

210

11

02

事業上的廠家醫療保健

12.84

12.84

 

 

 

 

210

99

 

其他治療衛生情況與預計生二胎撥出

262.37 

164.79 

97.58 

 

 

 

210

99

01

某個醫疔衛生防疫與計劃方案養育收支

262.37 

164.79 

97.58 

 

 

 

221

 

 

住宅房有保障結余

9.23 

9.23 

 

 

 

 

221

02 

… 

公房教育體制改革費用支出

9.23

9.23

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

9.23

9.23

 

 

 

 

 


2018財政部門年度財政部門付款收入水平支出費用預算總表

工作單位:百萬元

利潤

收入支出

工作

結算的時候數

項目流程

總計

般共公估算財政部門捐款

政府機構性股權基金成本預算財政局審批

一、似的公用設施民政預算民政撥付

553.74 

一、般公益性業務收支

 

 

 

二、相關部門性投資基金預算表財務捐款

 

二、外交關系付出

 

 

 

 

 

三、國家安全花費

 

 

 

 

 

四、通用安全性費用

 

 

 

 

 

五、文化教育花費

229.21 

229.21

 

 

 

六、科學的技術的技術開支

 

 

 

 

 

七、技術 體肓與傳媒廣告總支出

 

 

 

 

 

八、社交保護和找工作花費

40.58

 40.58

 

 

 

九、醫院環境衛生與規劃生孩子性支出

 275.20

 275.20

 

 

 

十、能效節能降耗性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、村鎮社區服務中心支出費用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、城市交通搬運經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源的探勘短信等撥出

 

 

 

 

 

十八、商業地產服務于業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融費用

 

 

 

 

 

十二、扶持許多省份費用

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋資源景象等開支

 

 

 

 

 

19、住宅保險支出費用

 9.23

9.23 

 

 

 

四十、油糧工程設備與物資的存儲撥出

 

 

 

 

 

二十一月、另一個教育支出

 

 

 

當年度收錄自動求和

553.74 

本年度結余合計數

554.22 

554.22 

 

年末國庫補貼款結轉和盈余

4.3 

半年度財政預算付款結轉和節余

3.81 

3.81 

 

      一半共同項目預算國庫補貼款

4.3 

 

 

 

 

🍃      政府辦公室性債卷成本預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

總額

558.03 

合計

558.03 

558.03 

 

 


2018年度目標通常情況下公共性工程預算財政局捐款其他支出預算表

計量單位:萬的大寫

的項目

總計

常見開支

工程花費

系統分類整理

專業科目編碼查詢

課目名號

205

 

 

文化藝術培訓費用支出

229.21

 

229.21

205

08

 

專科護士技能培訓及技能培訓

229.21

 

229.21

205

08

03

培訓課費用支出

229.21

 

229.21

205

99

 

某個教育教學撥出

 

 

 

205

99

99

另外的教育收支

 

 

 

208

 

 

社會各界保駕護航和學生就業收支

40.58

40.58

 

208

05

 

行政訴訟創業方離退職

40.58

40.58

 

208

05

02

參公廠家離退休工資

0.76

0.76

 

208

05 

05 

市直機關工作工作單位一般醫養保障繳納開支

29.01

29.01

 

208

05

06

機構行業組織職業年金付款收入支出

10.81

10.81

 

210

 

 

醫療服務安全與準備計生收入支出

275.20

177.62

97.58

210

11

 

政府部門人事行業社區醫療

12.84

12.84

 

210

11

02

自己事業機關單位整形

12.84

12.84

 

210

99

 

其他醫療保健安全與方案發育花費

262.37

164.79

151.20

210

99

01

一些醫院環保與策劃二孩經費支出

262.37

164.79

151.20

221

 

 

房屋擔保結余

9.23

9.23

 

221

02 

… 

自建房改善性支出

9.23

9.23

 

221

02

01

居房貸公積金貸款

9.23

9.23

 

預估合計

554.22

227.44

329.79

 


2018本年一樣公開預竣工決算財政收入支出捐款根本收入支出竣工決算表

  標準:萬多

該項目

總計

職工專項資金

公用設施經費支出

 

幾個會計科目名號

301

 

年終獎金會員福利收入支出

212.9

 

 

301

01

  大致年終獎金

 

28.29

 

301

02

  經費補助金

 

5.53

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  工作餐補貼政策費

 

7.04

 

301

07

  業績考核的薪資

 

77.43

 

301

08

部門事業心企業基礎給養老人壽保險金

 

29.01

 

301

09

職業的年金納費

 

10.81

 

301

10

教工根本醫院安全繳納費用

 

12.84

 

301

11

因公員醫疔津貼手機繳費

 

 

 

301

12

許多社會的服務手機繳費

 

3.83

 

301

13

房間社保公積金

 

9.23

 

301

14

整形費

 

 

 

301

99

  其它的工薪最新福利花費

 

28.88

 

302

 

商品銷售和服務于收入支出

12.3

 

 

302

01

  辦公區費

 

 

0.25

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程手續約

 

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

0.39

302

07

  輕工費

 

 

2.04

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務控制費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

0.05

302

12

  因公出境(境)雜費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

3.48

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

0.14

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  多功能材質費

 

 

0.7

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  常用助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  代為銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

 

 

2.26

302

29

  社會福利費

 

 

2.76

302

31

  公務接待車輛租賃作業保護費

 

 

 

302

39

  其他的流量費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減學費

 

 

 

302

99

  另一個商品信息和安全服務費用支出

 

 

 

303

 

對自己家庭工作式的補貼

0.95

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

0.76

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  衣食住行補助款

 

 

0.19

303

07

  醫治費補貼申請書

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

他人林果制造補助

 

 

 

303

99

  任何我們和婚姻的補帖其他支出

 

 

 

310

 

資本管理性撥出

1.28

 

 

310

02

  辦公樓主設備購買

 

 

1.28

310

03

  專業化機械購置費

 

 

 

310

07

  問題網洛及app軟件折舊費升級

 

 

 

310

13

  國家公務小二租車折舊費

 

 

 

310

19

  其它的交通出行平臺購進

 

 

 

310

22

  神圣基金租賃費

 

 

 

310

99

  許多金融資本性經費支出

 

 

 

累計

227.44

213.85

13.59

 


2018年中大部分通用項目預算民政審批“三公”資金投入預算及國家機關正常運行資金投入預算開支預算表

計量單位:千元

應該公益性預算表財政部門付款“三公”費用

危險機關使用

費用結算的時候數

累計

因公出境

(境)費

國家公務租車新購及開機運行費

因公接受費

小計

國家公務租車

新購費

國家公務車輛租賃

正常運作費

概算數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

項目預算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

 

0.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.76

 

 


2018第四季度政府機構性貨幣基金成本預算財政資金撥付經費支出結算的時候表

工作單位:余萬元

工程

合計數

根本收支

項目收支

功能性總類

項目編寫代碼

科目必英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度股權負債率具體情況報告

 

 

標準單位名稱:千元

 

個數

幣值

本年數

半年度數

年末數

年底數

一、凈資產總金額

——

——

268.27 

267.62

   (一)流失凈資產

——

——

77.56 

 75.63

   (二)固定不變資金

——

——

190.71

191.99

          其中:1.房屋(平方米)

 490

 490

 115.62

 115.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

﷽                          尋常因公專車

 

 

 

 

꧋                          綜合執法執勤點租車

 

 

 

 

♌                          機械專業性技巧小二租車

 

 

 

 

♌                          另外專用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

﷽               4.各種規定財產

——

——

75.09

 76.37

💦        減:連續折舊費用及減值預備

——

——

 

 

   (三)長遠投資加盟

——

——

 

 

   (四)要建工程項目

——

——

 

 

   (五)隱匿基金

——

——

 

 

🤡        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)其它股本

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

3.57 

 2.15

三、凈基金總計

——

——

 264.70

 265.47

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫學交流中心2018年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園杭州市松江區臨床互動重點2018年終薪資教育支出部門預算基本現狀證明

昆明市松江💦區醫學交流中心2018年度收入總計為611.19萬元、支出總計為611.19萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加159.63萬元。主要原因:項目增加經費。

二、就佛山市松江區醫藥學交流溝通核心2018年終凈收入竣工決算環境說明怎么寫

本年度收入合計553.74萬元,其中:財政撥款收入553.74萬元,占100%。

三、關與佛山市松江區臨床醫學座談會基地2018全年度總支出預算時候介紹

當年度♐支出合計554.25萬元,其中:基本支出227.44萬元,占41.04%;項目支出326.82萬元,占58.96%。

四、關與上海市松江區醫療互動咨詢中心2018本年度財政局付款年收入付出總體經濟原因說明書

蘇州市松ꦿ江區醫學交流中心2018年度財政撥款收支總決算558.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加170.05萬元,增長43.83%。主要原因:項目增加經費。

五、關羽南京市松江區臨床醫學溝通交流學校2018月度通常服務性概預算財政廳審批支出費用竣工決算實際情況說

(一)一般的公眾概算財政性審批結余部門預算總體目標狀況

蘇州市松江區中醫藥學交流電重心2018✤年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加170.83萬元,增長44.56%。主要原因:項目增加經費。

(二)常見通用預算表財政局審批支出費用竣工決算結構的時候

傷害市松江🐠區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出554.22萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)229.21萬元,占41.35%;社會保障和就業支出(類)40.58萬元,占7.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)275.20萬元,占49.66%;住房保障支出(類)9.23萬元,占1.67%。

(三)尋常服務性費用預算財政性捐款其他支出部門預算具體情況情況

武漢市๊松江區醫學交流中心2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為605.21萬元,支出決算為554.22萬元,完成年初預算的91.57%。決算數小于預算數的主要原因:有職工請病假。其中:

1ဣ、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為229.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制支出減少。

2👍、社會保障和就業支出。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.91萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的83.52%;機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為26.61萬元,支出決算為29.01萬元;機關事業單位職業年金繳費支出 年初預算為10.54萬元,支出決算為10.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。

3🐠、醫療衛生與計劃生育支出:主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為12.74萬元 支出決算為12.84;其他醫療衛生與計劃生育支出 年初預算為315.17萬元,支出決算為261.88萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。

4🌳、住房保障支出:主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為9.23萬元 支出決算為9.23萬元。

六、相關南京市松江區醫學檢驗交流學習中心站2018當年度一般的服務性概預算國庫補貼款總體開支結算的時候問題表明

北京市松江區中醫學溝通交流平臺2018𝓰年度一般公共預算財政撥款基本支出227.44萬元,包括人員經費213.85萬元,公用經費13.59萬元。基本支出中:

1𝔉、工資福利支出212.9萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。

2🌜、商品和服務支出12.30萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.

3、對個人和家庭的補助支出0.95萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。

4、資本性支出1.28萬元 主要用于購買辦公設備購置。

按所述版式從左到右代表。

無一般的公用設施預算表財政相關部門撥付最基本撥出的相關部門,作下講訴明:

北京市松江區醫學交流中心局2018年度無一般公共預算財政撥款基本支出。

七、相關深圳市松江區醫療學習交流重心2018第四季度通常公開預竣工決算財務撥付“三公”資金投入其他支出竣工決算癥狀反映

(一)“三公”費用財政性捐款開支結算的時候綜合情況發生描述。

北京市松🔯江區醫學交流中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:未發生公務接待。

2018♌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是未發生。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是未發生。

(二)“三公”預備費財政性審批其他支出部門預算特定前提表示。

鄭州市松江區醫學交流中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、對西安市松江區分子生物學交流學習中2018季度相關部門性基金、期貨、現貨、微盤預算表不需要撥付收支部門預算狀況證明

佛山市松江區醫學交流中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、集體所有制資產管理合作經營工程預算財政預算付款情況報告就說明

成都市松江區醫學交流中心2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外的重要的事由的狀況就說明

(一)政府機關執行經費預算其他支出環境

東莞市松江區醫學交流中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)政府機關銷售總支出前提

杭州市松江🎐區醫學交流中心2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1.28萬元,其中:貨物采購金額1.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🐻年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)行駛、建筑層次性暫用現象

上海市松江區醫學交流中心(單位)2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算績效考評菅理的情況

上海市松江區醫學交流中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額230萬元;2018年度開展的績效評價項目1個💦,涉及預算金額230萬元,平均得分63分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

⛄一、不需要廳支出捐款年收入:指企業單位年初度從本級不需要廳支出單位拿得的不需要廳支出捐款,包涵一半公眾工程項目預算不需要廳支出捐款和人民政府性股權基金工程項目預算不需要廳支出捐款。

二、行業心收益來源:指行業心廠家進行專業性業務員移動舉例輔佐移動作為的收益來源。

✨三、運作效益來源:指衛生事業公司的在正規專業業務部過程簡述配套過程本身開展調研非經濟獨立會計核算運作過程完成的效益來源。

𝔍四、其他的純薪資:指公司達到的除“財政資金補貼款純薪資”、“事業單位純薪資”、“企業經營純薪資”等之外的純薪資。

五、本年度結轉和節余:意指當年度從未完整、結轉到本年度按相關的指定再操作的資產。

♉六、年終結轉和盈余:指當年終度或之前年終工程預算擬定、因客觀性狀況突發轉變無發按原本年計劃執行,需延期到未來的日子里年終按關干中規定再繼續應用的財政資金。

七、基本性費用花費 :指單位名稱為保障機制系統健康轉運、完工定期事情作業而遭受的每一項費用花費 。

🍒八、該項目經費性收支:指基層單位為做完當前的行政機關事業級任務或事業不斷發展目的,在首要經費性收支之上產生的多種經費性收支。

💎九、營運的經費撥出:指事業發展公司在專業的工作內容及輔助的工作內容之余發展非獨特計算成本營運的工作內容會發生的經費撥出。

🍎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐻五一、機構作業金費:指行政機關基層的單位和操作國家衛生事業的單位人員法管理系統的衛生事業基層的單位施用似的服務性費用財政廳審批擬定的最基本其他費用中的臺賬共用金費其他費用。

 

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