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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 頒布時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

天津市松江區九亭鎮居委公共衛生安全服務點點

2018本年單位部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

首要要素 東莞市松江區九亭鎮區域公共衛生提供服務所的情況

一、首要職權

二、個部門竣工決算部門帶來

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、年收入花費部門預算總表

二、使收入部門預算表

三、支出費用竣工決算表

四、財政資金補貼款年收入其他支出結算的時候總表

五、一半公共信息概預算財政資金付款性支出竣工決算表

六、尋常公眾預算表財務審批大致總支出結算的時候表

七、般公用概預算財政性補貼款“三公”預備費預算及單位自動運行預備費預算性支出竣工決算表

八、現政府性貨幣基金不需要預算不需要審批花費部門預算表

九、金融資產欠債狀況表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四號的部分 名稱描述

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分職權

▨集社區網站有效防范、保健理療、整形、康復治療、身心健康幼小銜接及準備生二胎技術性的指導六位成一體職責權限。

二、組織設施

ꦦ根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


🐟第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018半年度個人收入費用支出 預算總表

行業:W

使收入

性支出

項目

預算數

頂目

結算的時候數

一、財務撥付盈利

4016.02

一、通常情況公眾服務質量收支

 

  但其中:政府部門性基金投資預算表財務補貼款

 

二、外交關系收入支出

 

二、上司經濟補貼盈利

143.00

三、國防軍事撥出

 

三、人事利潤

5286.32

四、公益性穩定收入支出

 

四、生產工資收入

 

五、幼小銜接撥出

5.30

五、其他計量單位上交工資

 

六、小學科學枝術其他支出

 

六、任何收錄

1476.93

七、和文化體肓與文化結余

 

 

 

八、的社會擔保和就業機會結余

709.12

 

 

九、醫用干凈衛生與策劃懷孕收支

10070.93

 

 

十、能源管理的環保教育支出

 

 

 

五一、城鄉一體化小區收支

 

 

 

第十二、農林業水費用

 

 

 

第十五、交通配送配送收支

 

 

 

十四、網絡資源勘測內容等收入支出

 

 

 

十四、商業性工作業等開支

 

 

 

第十五、金融經濟其他支出

 

 

 

十八、協助另外地域費用支出

 

 

 

18、土地深海形象等費用

 

 

 

黨的十九、租賃房保證付出

1.41

 

 

2、糧油食品物資供應存儲付出

 

 

 

二國慶、任何撥出

 

上年收入水平累計

10922.27

年初費用自動求和

10786.76

用事業發展新基金補上出入差額

 

余額合理安排

139.79

本年結轉和盈余

4.28

年尾結轉和節余

 

總共

10926.55

總共

10926.55


2018每年收入來源預算表

廠家:上萬元

創業項目

當年度年收入預估合計

財政部門付款薪水

上一級補助款收入來源

事業凈收入

合作經營利潤

復屬標準上交國家薪資

許多創收

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

預估合計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教導費用

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修生及教育培訓

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓課性支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的后勤保障和人才需求收入支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門視野組織離退職

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

教育事業廠家離退居二線

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

單位名稱事業單位名稱幾乎社會養老險金激費性支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫治公共衛生與工作計劃生小孩花費

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

農村基層醫療設備環境衛生組織

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

中小城市區域安全衛生學校

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

同一基本醫學衛生學構造收入支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公眾干凈衛生

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

核心共公食品衛生服務于

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

人事部門工作工作單位醫院

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展廠家整形

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

往房保護總支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

租賃房機構改革結余

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

公寓房個人住房公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018年開支部門預算表

部門:萬元左右

品牌

上年經費支出總計

幾乎費用支出

活動收入支出

上交國家上一級費用

銷售經營收入支出

對所屬方補貼申請書總支出

功能分類
科目編碼

專業科目稱謂

累計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教肓費用

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

出國培訓課及培訓課

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓課程花費

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社會發展有保障和擇業結余

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門行業院校離休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

企事業行業離辭職

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業上方事業上方大體醫療穩妥穩妥網上繳費總支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫療保健衛生監督與準備懷孕收入支出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基本社區醫療環衛學校

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

成市居委衛生學企業

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

別的基層人員醫治衛生情況結構付出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

通用衛生間

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

大致公共服務的傳染病防治服務的

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

財政事業心機構醫遼

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

事業有成機關單位醫學

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

公房保證費用支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅變革收支

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

往房北京公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018當年度國庫撥付薪資收入其他支出結算的時候總表

基層單位:十萬

納入

收入支出

工作

結算的時候數

頂目

加總

一半共公項目預算財政部門付款

政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政局審批

一、平常服務性概算財政廳撥付

4016.02 

一、通常情況共公服務項目費用

 

 

 

二、鎮政府性私募基金預決算財政資金付款

 

二、外交史收入支出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用支出

 

 

 

 

 

四、通用安全可靠花費

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用

5.30

5.30

 

 

 

六、物理學技術工藝收支

 

 

 

 

 

七、企業文化體育運動與傳媒業支出費用

 

 

 

 

 

八、社會上有保障和找工作開支

709.12

709.12

 

 

 

九、治療安全與工作計劃二孩撥出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、低碳環境保護教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設社區網站收支

 

 

 

 

 

12、農業水費用

 

 

 

 

 

十五、鐵路交通貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、市場探礦資訊等其他支出

 

 

 

 

 

十六、餐飲業業務業等經費支出

 

 

 

 

 

16、網絡金融費用

 

 

 

 

 

十六、協助某個中北部費用支出

 

 

 

 

 

十七、土地海底氣象條件等收支

 

 

 

 

 

第十九、租賃房保證經費支出

1.41

1.41

 

 

 

三十、油糧油料產出收支

 

 

 

 

 

二國慶、別的收入支出

 

 

 

年初收益合計數

4016.02 

本年度教育支出合計數

4016.02

4016.02

 

年終不需要捐款結轉和余額

 

年終財務付款結轉和盈余

 

 

 

      一半共公費用預算財政性審批

 

 

 

 

 

      部門性理財產品項目預算不需要付款

 

 

 

 

 

總金額

4016.02 

共計

4016.02

4016.02

 

 


2018年度目標應該公益性概預算財政預算捐款費用部門預算表

公司的:來萬

內容

自動求和

差不多花費

工作撥出

功用進行分類

題目編號規則

題目英文名稱

205

 

 

幼兒教育支出費用

5.30

 

5.30

205

08

 

技能培訓及技能培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

技能培訓其他支出

5.30

 

5.30

208

 

 

社會存在保證和就業率結余

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政性企事業院校養老金

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

機關單位名稱單位名稱離辭職

254.27

254.27

 

208

05

05

部門企業政府部門大體養老生活人壽保險付款撥出

454.85

454.85

 

210 

 

 

診療食品衛生與記劃發育付出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層工作醫遼干凈企業

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

縣城街道干凈設備

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

其它的基層組織醫治環境衛生系統花費

12.27

 

12.27

210 

04 

 

共公干凈衛生

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

常規共公環保功能

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

政府部門行業公司醫療管理

143.40

143.40

 

210

11

02

事業上標準醫療管理

143.40

143.40

 

221 

 

 

租賃房確保經費支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

商品房改善花費

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

個人住房個人公積金

1.41

1.41

 

自動求和

4016.02

3692.94

323.08

 


2018季度一般的公共信息工程預算財政局審批基本的其他支出預算表

  計量單位:萬是

的項目

累計

考生金費

公用設施專項經費

區域經濟總類

課程項目編碼

專業科目公司名稱

301

 

待遇春節福利結余

3438.66

3438.66

 

301

01

  基礎月工資

438.20

438.20

 

301

02

  補貼標準補貼標準

251.76

251.76

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  餐費補助費費

66.23

66.23

 

301

07

  績效考評公資

1490.30

1490.30

 

301

08

部門事業院校常規頤養天年穩妥費

454.84

454.84

 

301

09

就業年金網上繳費

 

 

 

301

10

企業員工差不多治療保險行業繳納費用

143.40

143.40

 

301

11

國家地方公務員醫療器械補助款繳納

 

 

 

301

12

任何時代安全保障納費

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  別員工工資會員福利付出

514.06

514.06

 

302

 

物品和服務培訓付出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業經理經營費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  會議觸屏費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務活動迎送費

 

 

 

302

18

  專用的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用的染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托協議業務員費

 

 

 

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  公益福利費

 

 

 

302

31

  因公私車運轉維護與保養費

 

 

 

302

39

  另一鐵路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及扣除預算

 

 

 

302

99

  另外的物品和功能性支出

 

 

 

303

 

對自身和中國家庭的補貼金

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命津貼

 

 

 

303

07

  治療費補助款

 

 

 

303

08

  捐資大學生助學金

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

 

 

 

303

10

我們畜牧業生產銷售補貼標準

 

 

 

303

99

  一些人個和家中的津貼費用

 

 

 

310

 

充分性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公室環保設備置辦

 

 

 

310

03

  專門的的設備采購

 

 

 

310

07

  信息內容網絡上及app置辦更換

 

 

 

310

13

  國家公務出行購進

 

 

 

310

19

  另一個客運機器添置

 

 

 

310

22

  隱形債務折舊費

 

 

 

310

99

  其它的資產投資性其他支出

 

 

 

總金額

3692.94

3692.94

 

 


♍2018全年度普遍公共服務財政性預算財政性補貼款“三公”資金投入及企事業單位正常運作資金投入花費部門預算表

企業單位:萬美金

常見公共信息費用不需要審批“三公”經費預算

機關單位進行

資金投入部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

公務接待出行新購及加載費

公務到訪到訪費

小計

國家公務車輛租賃

置辦費

國家公務出行

正常運行費

項目預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

估算數

竣工決算數

決算數

預算數

概算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年中相關部門性新基金民政預算民政付款結余預算表

企業:萬美元

大型項目

總金額

差不多付出

大型項目收支

功效的分類

課程打碼

課程和科目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度股權外債條件表

 

 

刷卡金額政府部門:千元

 

使用價值

年末數

年終數

本年數

年終數

一、資本總計

——

——

4902.20

4590.93

   (一)游動股本

——

——

1836.16

1483.07

   (二)穩固金融資產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

♉                          平常因公出行

 

 

 

 

🍃                          稽查值崗車輛租賃

 

 

 

 

𓄧                          特種作業靠譜枝術車輛

 

 

 

 

🦩                          其余使用車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🤪               4.許多固定住債務

——

——

497.34

362.54

ܫ        減:總共使用折舊率及減值準備工作

——

——

 

 

   (三)經常股權投資

——

——

 

 

   (四)搭建網工程項目

——

——

 

 

   (五)無形之中資金

——

——

 

 

🅘        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)相關資本

——

——

 

 

二、過負債的自動求和

——

——

1280.17

920.20

三、凈股本加總

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、管于北京市松江區九亭鎮社區精準服務咨詢中心衛生防疫精準服務咨詢中心2018年中薪資經費支出綜合性情況原因分析

東莞市松江區九亭鎮特別衛生管理售后服務咨詢中心2018𝓀年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、就佛山市松江區九亭鎮社群衛生間產品中心點2018年中純收入預算的情況代表

上年🐲收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、介紹東莞市松江區九亭鎮社區居委會食品衛生售后服務心中2018本年度花費結算的時候原因請示報告

本年度🐎支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、觀于北京市松江區九亭鎮社區服務的中心的衛生防疫服務的中心的2018財政廳年度財政廳撥付營收經費支出整體問題說

東莞市松江區九亭鎮街道健康貼心服務公司2018ꦕ年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、更多廣州市松江區九亭鎮居委會干凈衛生服務培訓學校2018本年度尋常公眾項目預算財政部門付款費用結算的時候情況這說明

(一)似的公益性工程預算不需要補貼款費用支出 總體目標前提。

北京市松江區九亭鎮社區居委會安全服務的中心點2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)平常通用費用預算財政資金付款其他支出部門預算節構情況發生。

蘇州市松江區九亭鎮小區公共衛生的服務重心2018❀年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)平常公益性預結算的時候財政預算捐款花費結算的時候到底情況下。

濟南市松江區九亭鎮社區居委會環保貼心服務咨詢中心2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🧸、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6ܫ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7🍷、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8⭕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、關干沈陽市松江區九亭鎮平臺衛生管理服務保障中2018財政性年度尋常公共信息概預算財政性補貼款總體教育支出預算癥狀說明怎么寫

滬市松江區九亭鎮街道社區醫療防疫保障心中2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

🐭七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

傷害市松江區九亭鎮社區網站清潔保障公司2018年終無“三公”資金財政預算撥付花費。

八、更多廣州市松江區九亭鎮社區健康健康服務培訓主2018本年度以政府性債券民政預算民政付款經費支出竣工決算事情代表

成都市松江區九亭鎮街道辦干凈服務培訓管理中心2018一年度無部門性債卷成本預算財政局撥付收入支出

九、國有企業資本管理營運項目預算不需要審批情況發生講解

✃蘇州市松江區九亭鎮特別衛生學精準服務重點2018第四季度無國企股權投資經驗成本預算財政總支出補貼款總支出

十、相關核心相關事宜的情況報告表明

(一)政府機關電腦運行費用費用原因。

2018當年度濟南市松江區九亭鎮特別食品衛生服務于中心局硅化物關使用經費收入支出收入支出。

(二)當地公開招標招標經費支出事情

2018ꦦ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)車量、商品房專項 負載情況

東莞市松江區九亭鎮社區服務保障站環衛服務保障管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算工作績效菅理事情

♛上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

♕一、民政局審批工資收入:指行業當全年度從本級民政局單位具有的民政局審批,具有一樣 公用成本決算民政局審批和政府辦公室性理財產品成本決算民政局審批。

二、工作營收:指工作企事編實施職業 業務部生活十分輔佐生活要先拿到的營收。主耍是:社區醫療營收。

🏅三、加盟的凈效益:指事業心工作單位在職業金融業務移動形式還有氧化硅移動形式后做非自主賬務處理加盟的移動形式授予的凈效益。

ܫ四、許多效益水平:指機關單位獲取的除“財政性補貼款效益水平”、“事業上的效益水平”、“經營管理效益水平”等之外的效益水平。其主要是:年利率效益水平等。

五、當年度結轉和節余:是以上一年度還沒有完工、結轉到當年度按關于 標準馬上安全使用的金額。

꧙六、年底結轉和節余:指年初度或現在當年終費用按排、因客觀性要求情況影響無非按原記劃方案,需延期到后后當年終按關于 相關規定再次施用的本金。

七、總體花費:指部門為保障措施貸款機構健康高速運轉、達成平日業務任務而會發生的各類花費。

🥃八、內容性收支:指企業為完工特定的的政府部門做工作總體目標或企業發展總體目標,在基礎性收支囿于再次發生的數據來性收支。

九、銷售開支:指行業企業單位在專業的行動及輔助的行動外面做好非獨有計算成本銷售行動發生的的開支。

ꦜ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂十一月、機關事業上的部門操作專項資金:指行政訴訟的部門和對比因公員法安全管理的事業上的部門使用的一般的通用設施項目預算財政預算審批籌劃的關鍵撥出中的生活通用專項資金撥出。

 

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